Logo
  • Семинары
  • Экскурсии
  • Вебинары
  • Видеозаписи
  • Практикумы
  • Лекторы
+7-931-955-04-45
Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал. Изменения налогового законодательства
При участии в семинаре видеозапись в подарок!
Регистрируйся на это мероприятие здесь и сейчас!
Как зарегистрироваться и оплатить?
Лектор мероприятия
Алексей Куликов
Аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый консультант, независимый член Совета НП «Российская Коллегия аудиторов»
Дата и время
26 марта 2026
10:00-17:00

Место проведения
Отель  Olympia Garden Hotel  
СПб, ст. метро «Технологический институт», Батайский пер., д.3 (3а) 

Стоимость участия
Обычная цена: 8 925 руб.
Пакет «Премиальный»: 7 875 руб.
Расписание семинара
09:30 — 10:00 – регистрация / утренний кофе
10:00 — 13:00 – семинар 
13:00 — 14:00 – обед

14:00 — 17:00 – семинар
Программа семинара
Общие вопросы
  1. Общие вопросы формирования информационной системы «ГосЛог»:
    1. состав сведений нового информационного ресурса;
    2. обязанность по регистрации в реестре экспедиторов и перевозчиков;
    3. прозрачность перевозки: субъектный состав, ценообразование, документы;
    4. переход на электронный транспортный документооборот.
  2. Гражданско-правовые аспекты налогообложения:
    1. правомерность обладания (пользования) криптовалютой;
    2. надлежащая гражданско-правовая квалификация получаемых денежных средств;
    3. определение момента исполнения обязанности по передаче товаров (работ, услуг) и обязанности по перечислению денежных средств;
    4. возмещение убытков: принцип полного возмещения убытков, необоснованность расходов как способ неосновательного обогащения, счётная ошибка при выплате работнику, «бросание» организации как способ избежания убытков.
  3. Судебная практика в отношении «налоговых схем»:
    1. схема дробления бизнеса;
    2. цепочки с фиктивными организациями;
    3. фальсификация трудовых отношений.
  4. Взаимодействие с налоговыми органами:
    1. исключение из ЕГРЮЛ и «трёхлетний карантин»;
    2. реестр недоимщиков и лиц с обеспечительными мерами;
    3. взыскание недоимки с взаимозависимых лиц;
    4. применение обеспечительных мер в отношении дебиторской задолженности;
    5. нарушение сроков налоговой проверки как основание для отказа во взыскании недоимки.

НДС
  1. Вопросы начисления НДС:
    1. начисление НДС физическим лицам при осуществлении предпринимательской деятельности (в том числе – деятельность на маркетплэйсах и агрегаторах);
    2. недостача (необоснованные расходы) как основание для начисления НДС;
    3. определение момента исчисления налоговой базы, в том числе по сделкам с недвижимостью;
    4. момент исчисления налоговой базы в отношении полученных авансов.
  2. Исполнение обязанности налогового агента:
    1. безвозмездное пользование казённым имуществом;
    2. операции с кабельно-проводниковой продукцией;
    3. выплата доходов иностранному лицу.
  3. Вопросы возмещения НДС:
    1. введение новой формы счёта-фактуры – последствия, обязательность;
    2. возмещение НДС с авансов при зачёте таковых в счёт иных обязательств;
    3. сопоставимость сведений счетов-фактур и данных системы ГосЛог, а также данных от маркетплэйсов.

Налог на прибыль
  1. Признание отдельных видов доходов:
    1. безвозмездное пользование имуществом, в том числе в рамках группы компаний;
    2. признание в составе доходов кредиторской задолженности, «вносимой» в фонды организации;
    3. прощение долга по мировому соглашению как основание для признания дохода;
    4. учёт курсовой разницы при «перевыставлении» доходов и расходов в рамках посредничества;
    5. возмещаемые расходы по договору как часть выручки от реализации.
  2. Признание расходов:
    1. экономическое обоснование расходов, в том числе не давших результата;
    2. ненадлежащее документальное обоснование расходов (первичные документы, акты оказанных услуг, отчёты агентов);
    3. надлежащее структурирование расходов на прямые и косвенные;
    4. определение стоимости амортизируемого имущества: расходы по доставке, монтаж, пусконаладочные работы; последствия ошибки в установлении амортизационной группы с учётом предыдущего использования основного средства;
    5. выплаты сотрудникам: материальная помощь при рождении ребёнка, компенсационные выплаты, расходы на страхование работников;
    6. признание прочих расходов: расходы на рекламу, расходы на создание нормальных условий труда, арендные расходы;
    7. внереализационные расходы: списание дебиторской задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам и его корректировка.
  3. Исполнение обязанности по налогу на доходы.

Страховые взносы
  1. Уточнения в правилах персонифицированного учёта.
  2. Разъяснения по начислению страховых взносов на руководителей с МРОТ (в том числе – при АУСН) и отражение таковых в отчётности.
  3. Применение пониженных страховых взносов в отношении СМП: что важнее – реестр или фактическое соответствие;
  4. Ожидаемое сокращение ограничений для применения пониженных тарифов для обрабатывающих производств;
  5. Доказывание правомерности использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений.

НДФЛ
  1. Уточнения в отчётности в отношении доходов граждан ЕАЭС.
  2. Отражение в составе доходов физического лица «пассивных» доходов – проценты по вкладам (счетам), проценты по займу, роялти.
  3. Признание дохода по сделкам мены имуществом – позиция КС РФ.
  4. Признание в составе доходов сумм возмещаемых расходов.
  5. Последние разъяснения ФНС РФ по вопросу непропорциональной выплаты дивидендов.
  6. Возврат излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом: ВС РФ поддержал ФНС РФ.

Имущественные налоги
  1. Практика признания оборудования объектом недвижимости.
  2. Формирование перечня объектов, подлежащих обложению по кадастровой стоимости, а также оспаривание такового. Исчисление «кадастрового» налога с объектов, не являющихся основными средствами.
  3. Прекращение права собственности как основание для списания с баланса основного средства и прекращения уплаты налога на имущество.

Где пройдет мероприятие
Как зарегистрироваться и оплатить?
  1. Оставляйте заявку на семинар ниже.
  2. Менеджер по работе с клиентами свяжется с вами и выставит счет на семинар.
  3. После оплаты вы получите входной билет и всю необходимую информацию для посещения семинара.
Для связи по вопросам регистрации
+7 931 955-04-45
Регистрируйся на это мероприятие здесь и сейчас!
 © ЮниксПроф 2012-2026
Декларация СОУТ
Обработки Персональных данных
Политика файлов cookies
info@unixproff.ru
+7 931 955-04-45
Опыт работы
В 1999–2003 гг. проходил службу в налоговой полиции по СПб и Северо-Западному федеральному округу.
В 2003–2004 гг. — заместитель начальника отдела документальных проверок управления по налоговым преступлениям ГУВД СПб и Ленинградской области.
С 2004 г. занимается частной практикой в области налогового и правового консультирования, представляет интересы налогоплательщиков в арбитражных судах по налоговым и административным спорам, принимает участие в многочисленных семинарах и конференциях по проблемам налогообложения.
С февраля 2010 г. является управляющим партнером ООО «Агентство налоговых поверенных», которое специализируется на юридической практике в экономической сфере
Образование
Имеет два высших образования:
- экономическое, по специальности «Налоги и налогообложение»;
- юридическое, по специальности «Государственное и административное право».
В 2003–2006 гг. повышал квалификацию по специальностям «Профессиональный бухгалтер, бухгалтер-эксперт» и «Налоговый консультант».
В 2006 г. аттестован в качестве преподавателя Института профессиональных бухгалтеров России по налогообложению.
Выберите подходящий курс
Food-съемка (20 часов)
Wedding-съемка (24 часа)
Fashion-съемка (18 часов)
Lifestyle-съемка (18 часов)
Какой тип занятий вам подходит?
Из какого вы города?
Как вас зовут?
Контактные данные
Ваша почта
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
или нажмите Enter
Спасибо!
Заявка принята. На вашу почту направлено подтверждение  регистрации
Опыт работы
В 1999–2003 гг. проходил службу в налоговой полиции по СПб и Северо-Западному федеральному округу.
В 2003–2004 гг. — заместитель начальника отдела документальных проверок управления по налоговым преступлениям ГУВД СПб и Ленинградской области.
С 2004 г. занимается частной практикой в области налогового и правового консультирования, представляет интересы налогоплательщиков в арбитражных судах по налоговым и административным спорам, принимает участие в многочисленных семинарах и конференциях по проблемам налогообложения.
С февраля 2010 г. является управляющим партнером ООО «Агентство налоговых поверенных», которое специализируется на юридической практике в экономической сфере
Семинар: Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал. Изменения налогового законодательства